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盐亭县人民法院2017年部门决算编制说明及相关表格
  发布时间:2018-10-30 10:14:08 打印 字号: | |

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

盐亭县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3.依法行使执行权和司法决定权。

4.对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5.指导基层法庭工作。

6.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7.负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8.负责全院的监察工作。

9.管理人民法院司法警察工作。

10.做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

11.宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12.积极参与社会治安综合治理。

13.承办其它应由基层人民法院负责的工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.发挥审判职能,服务发展新常态。盐亭法院站在维护社会和谐稳定、维护人民群众根本利益的高度,积极探索审判执行工作规律。依法打击刑事犯罪、妥善审理民商事案件、积极化解行政争议、努力破解执行难题,共受理各类案件4134件,审、执结4030件,结案率97.48%。针对“执行难”“信访难”等热点难点问题,细致深入开展调研,攻坚破难,狠下功夫化解社会矛盾,稳妥处理了“原针织厂生活楼搬迁执行”“莲花湖水库租赁纠纷”“网络公司集资赔偿”等涉众涉稳案件。进一步深化执行联动和创新执行机制,协助县政法委在全县建立基层协助人民法院司法工作网络,开展“执行大会战”、分片区执行等专项行动,对572名“老赖”实行信用惩戒。实现执行人员智慧执行APP全覆盖,执行申请人可实时查询案件动态,跟踪监督执行进程。

2.推进司法改革,提升司法公信力。落实三类人员分类管理、定岗定责、绩效考核,增补审判辅助人员,组建8个专业化审判团队。建立完善国家司法救助制度,为生活确有困难当事人缓、减、免交诉讼费6934万元,司法救助困难群众2731.1元。高效应用四大公开平台,发布审判执行信息1200条,公布裁判文书4262份,公开庭审现场73次。建成12科技法庭,实现对所有庭审活动进行全程同步录音录像。

二、部门概况

根据上述职责,盐亭县人民法院内设19个内设机构:办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局(庭)、研究室、司法警察大队、监察室、行政装备科、审判管理办公室、5个派出机构包括金孔、柏梓、玉龙、富驿、黑坪人民法庭。

三、收支决算总体情况

2017年盐亭县法院本年收入合计1998.24万元,其中:财政拨款收入1998.24万元,占100%

    2017年盐亭县法院本年支出合计1523.77万元,其中:基本支出1384.31万元,占90.85%;项目支出139.47万元,占9.15%

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算2178.24万元。与2016年总决算2608.09万元相比,财政拨款收、支总计各减少429.85万元,减少16.48%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1523.77万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少884.32万元,增长37.55%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支1523.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1299.91万元,占85.31%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出130.2万元,占8.54%;医疗卫生支出29.78万元,占1.95%;住房保障支出63.88万元,占4.19%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):2017年决算数为1049.14万元,完成预算100%

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为139.47万元,完成预算100%

3.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):2017年决算数为111.3万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休和其他社会保障就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数分别为93万元、37.2万元,完成预算100%

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为29.58万元,完成预算100%

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为63.88万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1384.31万元,其中:

人员经费917.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费467.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.59万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为39万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3.59万元,完成预算100%

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.83万元,减少4.12%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.25万元,下降3.12%;公务接待费支出决算减少0.58万元,下降13.91%

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费39万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201712月底,单位共有公务用车15辆,其中:轿车12辆、越野车1辆、载客汽车1辆,囚车1辆。

公务用车运行维护费支出39万元。主要用于案件执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次,共计支出3.59万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2017年度,盐亭县法院政府采购支出总额223.63万元,其中:政府采购货物支出175.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至20171231日,一般公务用车15辆;。

十、名词

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)法院(款)行政运行(项):指反映法院的基本支出。

8. 一般公共服务(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)法院(款)案件审判(项):人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

10.一般公共服务(类)法院(款)其他法院支出(项):除案件审判、案件执行等以外其他用于法院方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                             
附:收入支出决算总表                           财决01表
编制单位:四川省绵阳市盐亭县人民法院(本级)         2017年度             金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9
一、财政拨款收入 1 15,082,796.00 19,982,384.40 19,982,384.40 一、一般公共服务支出 37 一、基本支出 60 12,082,796.00 20,387,725.60 13,843,085.57
其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 38     人员经费 61 9,289,040.00 9,170,952.95 9,170,952.95
二、上级补助收入 3 三、国防支出 39     日常公用经费 62 2,793,756.00 11,216,772.65 4,672,132.62
三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 12,844,158.00 19,543,746.40 12,999,106.37 二、项目支出 63 3,000,000.00 1,394,658.80 1,394,658.80
四、经营收入 5 五、教育支出 41     基本建设类项目 64
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42     行政事业类项目 65 3,000,000.00 1,394,658.80 1,394,658.80
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 三、上缴上级支出 66
8 八、社会保障和就业支出 44 1,302,049.00 1,302,049.00 1,302,049.00 四、经营支出 67
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 297,829.00 297,829.00 297,829.00 五、对附属单位补助支出 68
10 十、节能环保支出 46 69
11 十一、城乡社区支出 47 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 基本支出和项目支出合计 71 15,237,744.37
13 十三、交通运输支出 49     工资福利支出 72 7,419,192.95
14 十四、资源勘探信息等支出 50     商品和服务支出 73 4,767,965.42
15 十五、商业服务业等支出 51     对个人和家庭的补助 74 1,751,760.00
16 十六、金融支出 52     对企事业单位的补贴 75
17 十七、援助其他地区支出 53     债务利息支出 76
18 十八、国土海洋气象等支出 54     基本建设支出 77
19 十九、住房保障支出 55 638,760.00 638,760.00 638,760.00     其他资本性支出 78 1,298,826.00
20 二十、粮油物资储备支出 56     其他支出 79
21 二十一、其他支出 57 80
22 二十二、债务还本支出 58 81
23 二十三、债务付息支出 59 82
本年收入合计 24 15,082,796.00 19,982,384.40 19,982,384.40 本年支出合计 83 15,082,796.00 21,782,384.40 15,237,744.37
    用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 84
    年初结转和结余 26 1,800,000.00 1,800,000.00       交纳所得税 85
      基本支出结转 27       提取职工福利基金 86
      项目支出结转和结余 28 1,800,000.00       转入事业基金 87
      经营结余 29       其他 88
30     年末结转和结余 89 6,544,640.03
31       基本支出结转 90 3,889,298.83
32       项目支出结转和结余 91 2,655,341.20
33       经营结余 92
34 93
35 94
总计 36 15,082,796.00 21,782,384.40 21,782,384.40 总计 95 15,082,796.00 21,782,384.40 21,782,384.40
                     

 

 

 

责任编辑:盐亭法院

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